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湖北保康内部审计监督实现“三个全覆盖”

文章来源:湖北省保康县审计局 发布时间:2014年07月26日 点击数: 字体:

今年以来,湖北省保康县充分发挥内部审计在加强单位、部门内部管理中的积极作用,引导各内审机构结合单位实际,科学安排项目,突出审计重点,实现了“三个全覆盖”:

一是内管干部经济责任审计全覆盖。各内审机构坚持“任中轮审、离任必审”的原则,对内部管理干部进行经济责任审计。将审计结果作为干部实绩考核、选拔任用干部的重要依据,促进健全完善内部控制制度,加强内部管理。教育、交通等部门对岗位变动的下属单位负责人均进行了离任审计;部分乡镇组织了村级干部任中审计。

二是投资项目审计全覆盖。公路、水务、林业等项目主管单位,主动与审计机关联合、聘请社会审计力量参与,采取投标和施工合同审计、在建期审计和竣工决算审计等方式,对所承担的项目进行全程审计,防止偷工减料、高估冒算、损失浪费等问题,确保项目进度、项目质量和项目效益。今年以来,开展审计20多项,促进节约投资500多万元。

三是“三公经费”审计全覆盖。各内审机构按照“三公经费”管理规定,加强对本系统“三公经费”支出审计,检查支出范围是否合理、审批程序是否规范、票据是否合规。查纠乱批乱报、滥发钱物、利用公款请客送礼,违规购置车辆、违规出境出国考察等问题,确保“三公经费”压缩指标实现,促进厉行节约。如县公安局内审机构对全局各单位三年来公用经费支出,资产装备购置、管理,基础设施建设投入等进行了专项审计,提出了审计建议12条,局党委采用10条,出台“五限一增”措施,即对公用经费支出限定标准,公务接待限定范围和审批权限,内部检查限定就餐地点和标准,差旅费报销限定条件,公务车辆限定使用范围,各单位各项支出费用增加民主理财人员签字,使“三公经费”管理进一步规范。(湖北省保康县审计局 向顺鹏)

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